根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)《吕梁市离石区财政局关于批复2018年度部门决算的通知》(离财库〔2019〕1号)文件的要求,现将我单位2018年部门决算信息公开如下:
  一、部门概况
  (一)基本职责
  1、拟订全区教育改革与发展的战略和规划,组织实施教育法律、法规和方针、政策;起草教育地方性规章草案和规范性文件并监督实施;组织开展教育行政执法。
  2、 负责全区各类教育的统筹规划和协调管理,会同相关部门制定各类学校的设置标准;指导各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。
  3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;落实基础教育教学基本要求,全面实施素质教育。
  4、组织对全区各类教育的督导检查和评估验收以及质量监测工作。
  5、负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的办法和建议;负责统计全区教育经费投入情况,监测全区教育经费的筹措和使用情况,负责各级对我区教育援助和教育贷款的管理。
  6、指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作,指导中小学校外教育工作。
  7、组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设
  8、负责义务教育和高中教育招生考试和学籍、学历管理工作,拟定区直高中教育招生计划。
  9、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策、组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
  10、指导全区成人教育工作,会同有关部门指导职工教育、岗位培训等职业教育。
  11、承担全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。
  12、承担区委、区政府交办的其他工作。
  (二)机构设置
  离石区教育局是行政正科级单位,1975年成立,2001年底依据(吕字【2001】9号)改为离石市教育体育局,2003年撤市改区变为离石区教育体育局,2015根据(离政办发【2015】13号)文件设立吕梁市离石区教育局,内设11个机构,分别是:办公室、人事股、计财装备股、基础教育股、校舍股、安全法制股、行政审批股、体卫艺股、幼教职教股、监督室、督导室。所属事业单位有2个,分别是:离石区招生委员会、离石区教研室。
  (三)编制及领导职数
  行政编制为6名,教育局机关级领导职数为3名。其中:局长1名、副局长2名。区人民政府教育督导室正科级领导职数1名。目前,实有在编在岗人员共11人,其中副科级以上领导职数10人。
  (四)部门决算单位构成
  本部门决算仅包括本单位决算(其中包括招生办及教研室决算)。
  二、2018年主要工作完成情况
  1、党建领航工程凝心聚魂:强化基层基础;推进规范建设;
  打造示范典型。
  2、校舍建设工程扩容强基:加快学校建设保障学有所教;
  全面推进改薄保障均衡办学。
  3、教育综改工程激活机制:改革人事制度实现教师管理人性化;
  改革招生办法实现入学录取平台化;改革办学模式实现教育资源一体化。
  4、环境优化工程保驾护航:优化校园周边环境;强力治理培训机构;全员打造平安校园。
  5、兜底保障工程普惠民生:全面落实国家扶贫助学6方面12项政策,及时足额发放各类资助资金,实现家庭经济困难学生资助全覆盖。
  三、2018年收支决算情况
  (一)收入决算
  2018年收入决算6420.60万元,比上年减少2986.91万元,同比减少31.75%,减少原因是中小学建设资金减少。其中:一般公共预算收入6292.42万元,比上年减少53.91万元,同比减少0.85%;政府性基金拨款收入32万元,比上年减少2968万元,同比减少98.93%;其他收入96.18万元,比上年增加35万元,同比增加57.21%。
  (二)支出决算
  2018年支出决算5269.32万元,比上年减少6192.28万元,同比减少54.03%,减少原因是中小学项目资金减少。其中:一般公共预算支出4931.58万元,比上年减少2274.17万元,同比减少46.11%,减少原因中小学建设项目减少;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比上年减少4165.53万元,同比减少100%。减少原因中小学项目资金减少。
  1、2018年一般公共预算拨款支出按用途划分:
  (1)、基本支出2440.11万元,主要是:工资福利支出910.85万元,商品和服务支出1352.91万元,对个人家庭补助156.00万元,资本性支出20.34万元;
  (2)、项目支出2491.47万元,主要是:商品服务支出728.62万,对个人和家庭补助支出894.00万元,资本性支出868.85万元。
  2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元.
  3、其他支出0万元。
  四、2018年“三公”经费决算
  2018年一般公共预算执行“三公”经费支出0万元。其中公务接待费支出0万元,同比无变化。其中:公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元;因公出国(出境)费支出0万元,同比无变化。
  五、2018年政府釆购决算
  2018年政府釆购年初预算39.83万元,实际支出39.83万元,比上年增加16.64万元,增加原因是办公设备支出增加。
  六、2018年机关运行经费执行情况
  2018年机关运行经费1373.26万元,比上年增加983.37万元。
  七、国有资产占用情况
  固定资产3040.30万元,其中房屋建筑物336.42万元、其他固定资产2703.88万元、公车一辆,价值12.73万元,公车改革政府已收回,待处理。
  八、重点项目情况说明
  本单位项目资金为经常性项目,无重点项目。