根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)文件的要求,坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,依法依规公开我单位2018年预算信息,具体如下:
一、部门基本情况
(一)基本职责
1.组织实施司法行政工作的法律、法规和方针、政策,起草司法行政工作规范性文件,并监督实施;制定全区司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。
2.拟定依法治区规划并组织实施,承担全区法制宣传教育和依法治区工作,指导检查全区法制宣传和依法治理工作。
3.指导、监督、管理全区的律师工作、公证工作。
4.监督、管理全区的法律援助工作。
5.指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。
6.指导、监督、管理全区乡镇(街道)司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放人员的安置帮教工作。
7.负责指导管理、组织实施社区矫正工作。
8.负责全区司法行政系统的对外交流与合作工作。
9.负责全区司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风、党风廉政建设。
10.承办区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
内设股室:办公室、宣教股、基层股、公律股、矫正股。下辖公证处、法律援助中心、航宇律师事务所,12个基层司法所。
(三)编制及领导职数
离石区司法局核定财政拨款行政编制30名,全额事业编制9名,科级领导职数1名,副科级领导职数4名。
(四)部门预算单位构成
本部门2018年预算包括本单位预算、所属下属单位人民调解中心、公证处。
二、2018年度主要工作
(一)人民调解工作。
1.以去年创建的30个规范化人民调委会为基础,进一步充实完善人民调解组织,加强行业性、专业性调委会职能作用的发挥。
2.以学习先进为抓手,积极开展“外学李培斌,内学崔林有”的活动。
3.加强人民调解员队伍建设,年内由区人民调解中心牵头,分期、分批对全区人民调解员进行集中培训。
(二)法律服务工作
1.把法律服务工作始终作为一项民生工程来抓,争取对“一村(社区)一法律顾问”进行重新调整,把优秀援助律师和公证员选派到基层,将主要精力放在全区128个贫困村上,最大程度的解决贫困户的合理诉求,维护弱势群体的合法权益,使他们充分享受到法律的公平正义。
2.以扶贫办提供的扶贫名单为依据,所涉及的贫困户如有诉求,公证处将一律给予免费办证,同时免费选派援助律师为他们解决合法诉求,维护合法权益,充分发挥法律援助作用。
3.鼓励支持律师参与重点项目、重点工程服务工作,力争使全区五分之一的行政机关都有法律顾问,真正起到“五个服务”的作用。
(三)社区矫正工作
做好社区矫正与公检法的衔接配合工作,并进一步推进电子设备对社区服刑人员监督管理全覆盖工作,确保全年不脱管漏管虚管,做到管实、管细、管到位,确保不发生有负面影响的重大案(事)件,将犯罪率控制在0.1%以下,低于全省平均水平。
(四)法律宣传教育工作
1.广泛开展形式多样、丰富多彩的法律宣传教育活动,做好“六五”普法的总结工作和“七五”普法的启动工作。
2.大力加强法治文化建设。
3.在全区范围内大力开展扫黑除恶宣传工作。
(五)干部队伍建设
积极鼓励支持司法行政机关人员参与司法考试等各类业务培训。
(六)完成区委、区政府及上级机关交办的其他工作。
三、2018年预算情况
2018年财政拨款总收入816.77万元,其中:一般公共预算总收入816.77万元,政府性基金预算收入0万元。
2018年财政拨款总支出816.77万元,其中:一般公共预算总支出816.77万元,政府性基金预算收入0万元。
1.收入预算:
2018年财政拨款总收入816.77万元,其中:一般公共预算收入816.77万元,2017年公共预算收入664.01万元,比上年增加152.76万元,同比增加18.7%,主要原因为人员工资晋升,工资正常变动;2018年政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减。
2.支出预算:
2018年财政拨款总支出816.77万元,其中:一般公共预算支出816.77万元,2017年公共预算支出664.01万元,比上年增加152.76万元,同比增加18.7%,主要原因为人员工资晋升,工资正常变动;2018年政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减。
2018年一般公共预算按支出用途划分:基本支出771.8278万元,主要是:工资福利支出595.49万元,商品和服务支出95.96万元,对个人和家庭补助125.32万元。
四、2018年“三公”经费预算
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,其中:因公出国(境)费用本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务接待费本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务用车购置及运行维护费本年0万元,上年为0万元,同比无增减。
五、政府采购安排情况
2017年政府采购0万元,全部为一般公共预算支出,其中:货物类0万元,服务类0万元。
六、机关运行经费安排情况
2018年安排机关运行经费财政拨款预算95.96万元,较2017年91.06万元增加4.9万元,同比增长5.1%,原因是2018年预算安排新增福利费。
七、其他说明
(一)重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
(二)国有资产占用情况
1、车辆情况
现有公车4辆,原价38.17万元,其中:三辆车管理局收回,一辆车本单位正常运行。
2、通用设备
本单位共有通用设备228件(不包括车辆),价值为140.25万元,无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备0件,价值为0万元,无单位价值在100万元以上的专用设备。