根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)文件的要求,坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,依法依规公开我单位2019年预算信息如下:
  一、部门基本情况
  (一)基本职责
  1、主要负责田家会街道办和各乡镇的城乡规划、建筑市场、市政公用事业、房地产管理工作。
  2、按照市、区政府的安排,还负责全区保障性安居工程的建设管理,上水西村的规划、建设、房产以及大土河集中供热的管理等工作。
  3、完成区委、区政府交办的其它工作任务。
  (二)机构设置
  离石区住房和城乡建设局成立于2019年3月,(2010年1月名称为离石区城乡建设管理局,2019年3月更名为离石区住房和城乡建设局)内设8个行政科室:分别为办公室、计划财务股、城乡规划股(行政审批股)、市政建设股、建筑工程管理股、住房保障股、环卫绿化股、工程审核股。
  下设事业单位6个:招标管理办公室、建筑工程质量监督站、建筑安全管理站、城乡建设档案馆、城乡建设测量测绘站(自收自支)、建筑设计室(自收自支)。
  (三)编制及领导职数
  本单位行政(事业)编制5个,实有5人;科级职数2人,实有2人,其余行政人员3人。招标管理办公室编制3个,实有3人;建筑工程质量监督站编制10个,实有10人;建筑安全管理站编制5个,实有5人;城乡建设档案馆编制3个,实有3人;城乡建设测量测绘站(自收自支)编制15个,实有15人;建筑设计室(自收自支)编制11个,实有11人。
  (四)部门预算单位构成
  本部门预算仅包括本机关预算。
  二、2019年主要工作任务
  (一)持续推进生态文明建设,提升城市功能和品质。
  1、全面完成刘家庄沟、刘家湾沟、枣林沟黑臭水体整治工程。项目总投资10020万元。目前,三条黑臭水体整治工程已完成污水管网、雨水方涵,力争7月底竣工。
  2、完成东城片区滨河北路扫尾和“六纵一横”道路工程。“六纵”共长3706米,总投资7740万元;“一横”长3703米,总投资7110万元。力争10月底前,实现307国道、滨河南、北两路、“六纵一横”道路的互通。
  3、启动小东川湿地公园项目建设。该项目规划用地57.06公顷,总投资2.56亿元。目前可研、立项、选址、环评、土地等建设前期手续已全部办结,勘察、设计已招标,完成“两评一方案”,按程序进入全国PPP项目库,力争年底一期工程完工。
  (二)继续推进住房制度改革,着力改善保障民生。
  4、完善保障性住房的水、暖、电、气等配套设施。力争10月底前全部分配到户。
  5、巩固提升农村危房改造。继续开展存量危房改造工作,建立健全农村危房台账并实施精准管理,按照改造一户、销档一户的要求,确保完成农户危房改造全覆盖,坚决打好脱贫巩固提升战。
  6、完成城市廉租住房租金补贴。800余户,发放补贴资金200余万元,做到应保尽保。
  (三)扎实推进城乡人居环境建设,建设美丽宜居家园。
  7、积极开展“园林城市”创建工作,配合市住建局做好“园林小区”、“园林单位”达标工作;以“二青会”为契机,继续对城区内主要街道开展建筑立面整治,加强城市风貌管控,创设整洁的城市环境。
  8、实施乡村振兴战略,持续推进农村人居环境整治。
  9、继续开展“千村整治、百村示范”,加快信义特色小城镇建设。
  10、深入开展传统村落保护修缮工程。尽快完善吴城镇街上村、交口街道杜家山保护规划编制及省级评审工作,拓宽政府融资渠道,筹措2000万元专项实施枣林彩家庄传统村落保护。
  11、完善“煤改气”清洁采暖工程。
  (四)完成区委、区政府交办的其它工作任务。
  三、2019年预算情况
  1、收入预算:
  2019年一般公共预算收入1086.85万元。2019年一般公共预算总收入1086.85万元。政府性基金预算收入0万元。2019年比2018年增加663.14万元。同比增加156.51%。增加原因是:增加项目支出预算。
  2、支出预算:
  2019年一般公共预算支出1086.85万元。政府性基金预算支出0万元。
  2019年一般公共预算按支出用途划分:基本支出493.48万元,主要是:工资福利支出439.02万元,对个人和家庭的补助支出0.91万元,商品和服务支出53.55万元;项目支出593.37万元。
  四、2019年“三公”经费预算
  2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,其中:因公出国(境)费用本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务接待费本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。
  五、政府采购安排情况
  2019年政府采购0万元,其中:货物类0万元,服务类0万元。
  六、机关运行经费安排情况
  2019年安排机关运行经费财政拨款预算34.32万元,较2018年34.32万元,与上年相比无增减变化。
  七、其他说明
  (一)重点项目预算的绩效目标
  本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
  (二)国有资产占用情况
  1、车辆情况
  现有公车1辆,原价13.23万元,该公车现在如何管理。
  2、通用设备
  本单位共有通用设备849件,价值为314.81万元,无单位价值在50万元以上的通用设备。
  3、专用设备
  本单位共有专用设备0件,价值为0万元,无单位价值在100万元以上的专用设备。