根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)《吕梁市离石区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》(离财库〔2020〕1号)文件的要求,现将我单位2019年部门决算信息公开如下:
  一、部门概况
  (一)基本职责
  1、负责组织指导全区社会保障卡应用和综合协调工作;
  2、负责制定本级社会保障卡业务操作流程;
  3、负责社会保障卡业务数据比对和数据维护工作。
  (二)机构设置
  根据离编字201627号文件,因工作需要,撤销离石区城镇居民和社会养老保险管理服务中心(简称城保中心),原城保中心承担的全部职能整体划归离石区农村社会保险管理服务中心。于2017年11月27日成立离石区人力资源和社会保障信息中心(简称信息中心),编制及人员由原城保中心整体划转。信息中心为离石区人力资源和社会保障局所属的股级财政拨款事业单位。业务范围涉及全区各乡、镇、街道办和全区各类企事业单位。根据信息中心职责,目前设置2个内设机构:办公室、业务室。全面负责全区社会保障卡的制卡、补卡、领取、激活以及推广应用工作。同时负责离石区人力资源和社会保障局信息系统的运行和数据维护工作。
  (三)编制及领导职数
  离石区人力资源和社会保障信息中心核定财政拨款事业编制4名,无科级领导职数。截至2019年12月31日实有财政供养人员4名。
  (四)部门决算单位构成
  本部门2019年决算仅包括本机关决算。
  二、2019年主要工作完成情况
  (一)社保卡制发情况
  截止2019年12月31日,我中心为离石城乡居民新申请办理社保卡10102张,累计制卡32.4万。办理遗失补换卡业务2238张,办理跨区转移业务1189人次。
  (二)开展电子社保卡签发业务
  为将加快数字人社工作进程,让百姓充分享受“互联网+人社”发展成果,根据吕梁市《关于全面开展电子社会保障卡应用工作通知》要求,在吕梁市离石人力资源和社会保障局的安排部署下,于2019年9月我中心牵头离石区各商业银行在区世纪广场开展吕梁市电子社保卡启动仪式,现场为广大市民发放电子社保卡宣传册,解答电子社保卡相关知识,一对一帮助群众签发电子社保卡。同时利用微信公众号、人社干部朋友圈等新媒体,多角度,全方位开展电子社保卡签发宣传活动。截至2019年12月31日,电子社保卡签发142686张,完成山西省人力资源和社会保障厅任务392.58%,完成人社部任务471.1%。社保卡签发全省排名第一,被吕梁市人力资源和社会保障局评为“电子社保卡签发标杆单位”。
  (三)开展“走进社保卡”为主题12333咨询和宣传活动
  为了使广大市民更好的了解社保卡在人力资源社会保障领域和社会公共服务应用等方面的功能,我中心于2019年3月中旬于吕梁市人力资源和社会保障信息中心合作开展“走进社保卡”为主题12333咨询和宣传活动,通过发放宣传资料,张贴宣传海报以及现在咨询等方式向广大市民宣传社保卡在缴纳费用、就医结算、待遇领取以及日常生活领域的身份凭证功能、金融功能。现在解答社保办理常见问题、社保卡激活、使用方法、办理(补办)程序及注意事项,累计发放宣传资料5000余份,现场指导群众600人次。
  三、2019年收支决算情况
  (一)收入决算
  2019年收入决算41.37万元,同比增加7.76万元,增加原因为人员调增资和业务经费支出增加。其中:一般公共预算收入41.37万元,同比增加7.76万元,增加原因为人员调增资和业务经费支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,2019年政府性基金预算收入0万元,同比无增减变化。上年结余结转0.05万元,同比减少4.08万元,减少原因为本年形成支出及时支付。全年合计41.42万元。
  (二)支出决算
  2019年支出决算41.42万元,同比增加3.68万元,增加原因为人员调增资和业务开展经费支出增加。其中:一般公共预算支出41.42万元,同比增加3.68万元,增加原因为人员调增资和业务开展经费支出增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元,2019年政府性基金预算支出0万元,同比无增减变化。年末结余0万元,同比减少0.05万元。减少原因为本年形成的支出及时支付。
  2019年一般公共预算拨款支出按用途划分:
  1、基本支出41.42万元,主要是:工资福利支出36.90万元,商品和服务支出4.52万元,对个人家庭补助0万元,其他资本性支出0万元。
  2、项目支出0万元。
  3、其他支出0万元。
  2019年政府性基金预算拨款支出按用途划分:
  1、基本支出0万元.
  2、项目支出0万元。
  3、其他支出0万元。
  四、2019年机关运行经费执行情况
  机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位,无机关运行经费。
  五、2019年“三公”经费决算
  2019年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元,同比无变化。其中公务接待费支出0万元,同比无变化;公务用车购置及运行维护费支出0万元,同比无变化(其中公务用车购置费支出0万元,同比无变化,公务用车运行维护费支出0万元,同比无变化,因公出国(出境)费支出0万元,同比无变化。
  六、2019年政府釆购决算 
  2019年政府釆购年初预算0万元,实际支出0.80万元,同比增加0.80万元,增减原因:2019年因业务开展需要服务支出0.80万元。
  七、国有资产占用情况
  1、车辆情况
  本单位无车辆
  2、通用设备
  本单位通用设备13件,价值3.93万元;家具用具4件,价值0.75万元。无单位价值在50万元以上的通用设备。
  3、专用设备
  本单位共有专用设备价值为0万元,无单位价值在100万元以上的专用设备。
  八、重点项目预算的绩效目标
  本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。