2022年“三公”经费决算及增减变化说明


2022年我区进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定,规范“三公”经费的管理,巩固和深化我区厉行节约工作成果,努力降低行政运行成本,推进“三公”经费管理长期化、规范化和制度化,三公经费具体执行情况如下:

  1. 基本情况

2022年全年三公经费预算编制1015万元,实际支出471.09万元,比年初预算少543.91万元,同比减少45.48%392.91万元其中公务接待费支出88.17占年初预算210万元的41.99%同比减少32.57%38.83万元;公务用车购置及运行维护费支出382.92万元,占年初预算805万元的47.57%同比减少48.04%354.08万元,其中公务用车购置费支出51.65万元,占年初预算305万元的16.93%,减365.35万元;公务用车运行维护费支出331.27万元,占年初预算500万元的66.25%同比增长3.5%11.27万元。因公出国()费支出0万元。

二、增减变化原因

2022年全年三公经费预算编制1015万元,实际支出471.09万元,比年初预算少543.91万元,同比减少45.48%392.91万元

减少的主要原因一是继续推进“三公”经费支出制度建设。完善“三公”经费管理的支出标准体系和支出管理范围,明确开支标准,从制度层面约束“三公”经费支出行为。是进一步完善预算管理。深化全口径综合预算改革,进一步规范党政机关的收支活动。细化预算编制,进一步完善基本支出、项目支出等各项支出标准,健全各项资产配置标准。加强资金支付审核,强化预算刚性,对“三公”经费,严格控制调整追加,严格财经财务纪律,严肃查处违规违纪行为


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