根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)、《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)文件的要求,坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,依法依规公开我街道2019年预算信息如下:
  一、基本概况
  (一)主要职责
  1、宣传、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。 
  2、制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。
  3、开展爱国卫生、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
  4、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员工作。
  5、指导社区工作,促进社区建设,提高社区自治能力,发挥社区作用。   
  6、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
  7、向上级党委、府反映群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为群众服务工作。
  8、完成区委、区政府交办的其他事项。
  (二)机构设置
  莲花池街道办事处是2004年机构改革中由原城区街道办事处分设,为区政府的派出机关,单位建制正科级,辖11个行政村,17个社区(已正常运行7个社区),驻地为昌平路202号。街道办事处内设一个办公室,为党政综合办;下设两个事业单位,分别是街道便民服务中心和街道计生指导服务站。
  (三)编制及领导职数:
  吕梁市离石区莲花池街道办事处为全额拨款的行政单位。
  核定行政编制人数 19 人,工勤人员 1 人,事业编制人数20人。核定领导职数10名:党工委书记1名;党工委副书记2名,其中1名兼任街道办主任,1名兼管综治工作;纪委书记1名;组宣委员1名,兼管组织、宣传、统战等工作;武装部长1名;副主任3名。
  (四)部门预算单位构成
  本预算只包括本单位部门预算。
  二、2019年度主要工作
  1、抓学习教育、促党员素质提升。继续抓好“扫黑除恶知识”“十九大精神”学习和“两学一做”学习教育。
  2、抓三基建设、促服务综合提升。今年重点抓好“六一街”“八一街”社区及徐家沟村等软弱涣散支部整治工作
  3、抓重点项目、促经济提质增效。南城游乐场项目,依托地域优势,开展文化娱乐产业,今年力争完成游乐场项目报批工作,明年争取开工建设,打造全区规模最大、功能齐全的休闲娱乐场所。做好东义煤气化公司综合蔬菜批发市场协调配合工作,确保工程顺利进行。
  4、抓中心工作、促综合工作提档。加大摸排力度,并发动群众勇于跟黑恶份子做斗争,使身边的黑恶势力无处藏身。畅通举报途径、加强摸排取证、主动配合协助、真正严打实打,使扫黑除恶再掀高潮。
  5、继续推进农村产权制度改革,春节前各村完成清产核资,春节后完成对成员身份认定工作。3月份进行股份划分,6月份全面完成成立农业合作社。7至10月底前将组织有关部门对所辖农村集体经济组织进行全面检查验收。
  6、继续完善社区网格化建设,继续对1200余平米的社区服务办公楼进行装修和职能区域科学划分,打造集社区综合便民服务大厅;街道综治、信访、民调、司法、便民服务大厅为一体的综合大楼。
  7、继续开展城区和农村环境综合整治,加强巩固农村环境综合整治成果,继续推进改厕工作和清理四堆八乱。继续加强城区环境综合整治力度,为离石争创全国卫生城市和二青会做出自己的贡献。
  8、民生建设、促幸福指数提升。大土河整村移民安置小区:村民已全部分到了住房,明年开春就可以装修入住。明年继续完善院内的配套设施,力争打造离石最幸福的安置小区。另今年对村内的房屋进行了测量及评估,群众全部签订了同意安置合同,明年开展旧村拆除工程,并动员村民搬入新居。
  9、抓信访化解、促平安和谐稳定。全面梳理当前我街道发生的信访问题,特别是涉军人员、常年信访、缠访闹访、遗留信访及其它重点信访人员,做到一案一册,集体研判,专人负责,严格按照区有关制度,全力推进案件化解。领导干部一岗双责、严格按照安全责任清单开展安全监管,定时开展专项行动,确保无安全事故。另按要求履行“河长”职责,落实河长巡查制度。继续加大环保监管、地质灾害及防火防汛等隐患治理,打造环保、安全、优美的生态莲花。                    
  三、2019年预算情况
  2019年一般公共预算总收入1016.96万元,其中:一般公共预算收入1016.96万元,政府性基金预算收入0万元。
  2019年一般公共预算总支出1016.96万元,其中:一般公共预算收入1016.96万元,政府性基金预算收入0万元。
  1、收入预算
  2019年一般公共预算收入1016.96万元,其中:一般公共预算收入1016.96万元,2018年公共预算收入758.92万元,比上年增加258.03万元,同比增加34%,主要原因为人员增加、人员职称晋升以及正常工资增加,办公设备购置。
  2、支出预算
  2019年一般公共预算支出1016.96万元,其中:一般公共预算收入1016.96万元,2018年公共预算收入758.92万元,比上年增加258.03万元,同比增加34 %,主要原因为人员增加、人员职称晋升以及正常工资增加,办公设备购置。
  2019年一般公共预算按支出用途划分:基本支出1016.96万元,主要是工资福利支出950.01万元、商品和服务支出61.52万元、对个人和家庭的补助4.16万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出行政运行1016.96万元。
  四、2019年“三公”经费预算
  2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元,与上年同比相比无增减。其中:因公出国(境)费用本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务接待费本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务用车运行维护费本年7万元,上年为7万元,同比无增减。
  五、政府采购安排情况
  2019年政府采购0万元,全部为一般公共预算支出,其中:货物类0万元,服务类0万元。
  六、机关运行经费安排情况
  2019年安排机关运行经费财政拨款预算61.52万元,较2018年51.24万元增加了10.28万元,同比增加了20%,原因是2018年预算核减上年返回额度。
  七、其他说明
  (一)重点项目预算的绩效目标
  本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
  (二)国有资产占用情况
  1、车辆情况
  现有公车2辆,原价65.04万元,公务用车一直在使用。
  2、通用设备
  本单位共有通用设备136件(不包括车辆),价值为113.94万元,无单位价值在50万元以上的通用设备。
  3、专用设备
  本单位共有专用设备162件,价值为6.98万元,无单位价值在100万元以上的专用设备。