根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》(离财预【2016】373号)文件的要求,坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,依法依规公开我单位2019年预算信息如下:
一、部门基本情况
(一)基本职责
宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;指导社区居民委员会工作,帮助社区居委会解决实际困难,负责研究辖区经济发展的规划,承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)机构设置
1953年6月,成立了交口乡人民政府,1958年秋,改制为人民公社,1984年5月,经省人民政府批准,改为交口镇,吕梁市人民政府于2004年7月29日在吕政发[2004]8号文件精神中,撤销交口镇,设立交口街道办事处。单位为正科级区政府派出机关。所辖行政区域不变,街道办事处仍驻交口村。交口街道设三个综合办事机构:党政综合办公室、经济管理办公室、社区事务办公室。交口街道办保留事业单位2个:离石区交口街道办农村综合便民服务中心、离石区交口街道办计划生育服务站。
(三)编制及领导职数
离石区交口街道办事处核定行政编制人数21名,公务员20人,工勤编制1人,领导职数10名:党工委书记1名,党工委副书记2名,其中1名兼任街道办主任,1名兼管综治工作;纪委书记1名;组宣委员1名,专武部长1名;副主任3名;人大工委主任1名。农村综合便民服务中心正股级建制,财政事业编制23名,其中管理人员编制7名,专业技术人员编制13名,工勤人员3名。街道办内设机构及所属事业单位股级干部职数如下:党政综合办公室1正1副;经济管理办公室1正1副;社区事务办公室1正1副;综合便民服务中心1正1副。
(四)部门预算单位构成
本预算只包括本单位部门预算。
二、2019年工作重点
2019年是中华人民共和国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,我们将继续以“善美交口”为目标,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面加强党的政治建设,坚持全面从严治党不放松,继续打好三大攻坚战、切实保障和改善民生,抢抓机遇,迎难而上,奋发有为,推进乡村振兴,打造生态宜居“幸福交口”。
一是加强政治建设,坚定不移贯彻执行“两个坚决维护”。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,进行“改革创新、奋发有为”大讨论,强化党员干部理想信念,锤炼党性修养,在深学细悟真抓实干中牢树“四个意识”,坚定“四个自信”,落实“两个坚决维护”,确保中央大政方针和省委、市委、区委决策部署不折不扣地贯彻落实。
二是抓好民生项目落实。推动8轨制高家沟小学、12轨制交口中学和交口幼儿园的工程建设;落实乔家塔—渠家山—梁家焉—杜家山的旅游公路、王家塔—梁家焉—葫芦把的扶贫公路、歧则沟山上的循环公路、高家沟—交口的山上循环公路改造升级工程建设;坚决打赢污染防治攻坚战,完成岐则沟段黑臭水体整治项目,完善集中供热后续工程建设。
三是抓好商贸物流产业发展。加大招商引资力度,将现有汽贸城改造升级为新能源汽贸城;借助区位优势、交通优势,在交口村、王家塔村新建设大型农贸物资集散市场和快递物流集散基地,推动交口物流产业发展,重振交口商贸重镇的雄风。
四是抓好文化旅游产业的开发、升级。借助“乡村振兴战略”政策东风,推进交口村徐海东程子华大军红军院、刘志丹故居、贺昌母亲故居、只将军祠堂的修缮,发展壮大红色文化旅游产业;借助于成龙“廉吏”“能吏”文化品牌效应,建设“特色文化超市”,发展农家乐、采摘园等现代农业项目,拉长做强安国寺旅游产业链,打响交口“文化旅游”品牌。
五是驰而不息纠正“四风”。纠正“四风”、改进作风没有间歇期、没有休止符!我们将全面加强党员干部纪律教育,坚持“把纪律严起来、把规矩立起来”,强化干部日常教育监督管理,深刻汲取反面典型教训,以案为鉴,深入查找“四风”特别是形式主义、官僚主义新表现新动向,坚决整治不担当、不作为、慢作为、假作为,以钉钉子精神持续推动作风问题整改,努力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。
三、2019年预算情况
2019年财政拨款总收入720.15万元,其中:一般公共预算收入720.15万元,政府性基金预算收入0万元。
2019年财政拨款总支出720.15万元,其中:一般公共预算总支出720.15万元,政府性基金预算支出0万元。
1、收入预算:
2019年一般公共预算收入720.15万元,其中:一般公共预算收入720.15万元,2018年公共预算收入726.21万元,比上年减少了6.06万元,同比减少了0.83%,主要原因为压缩一般公务性支出。 2019年政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减。
2019年财政拨款总收入720.15万元,其中:一般公共预算收入720.15万元,2018年公共预算收入726.21万元,比上年减少了6.06万元,同比增加减少了0.83%,主要原因为压缩一般公务性支出。2019年政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减。
2、支出预算:
2019年一般公共预算支出720.15万元。其中:一般公共预算支出720.15万元,2018年公共预算收入726.21万元,比上年减少了6.06万元,同比减少了0.83%,主要原因为压缩一般公务性支出。 2019年政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减。
2019年财政拨款总支出720.15万元,其中:一般公共预算支出720.15万元,2018年公共预算支出726.21万元,比上年减少了6.06万元,同比减少了0.83%,主要原因为压缩一般公务性支出.2019年政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减。
2019年一般公共预算按支出用途划分:基本支出720.15万元,主要是工资福利支出650.28万元、商品和服务支出55.47万元、对个人和家庭的补助1.74万元、经常性支出12.65万元。
四、2019年“三公”经费预算
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元,因共出国(境)费用本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务接待费本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务用车购置及运行维护费本年7万元,上年为7万元,同比无增减。
五、政府采购安排情况
2019年政府采购0万元,与上年相比无增减变化。
六、机关运行经费安排情况
2019年安排机关运行经费财政拨款预算14万元,较2018年16万元,减少2万元,同比减少12.5%,原因是压缩办公费用支出。
七、其他说明
(一)重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
(二)国有资产占用情况
1、车辆情况
现有公车3辆,原价18.75万元,2辆桑塔纳(晋J6618、晋J6619)由党政综合办集中调度对使用人进行统一登记备案、统一管理。在节假日期间停用,1辆(晋JNN088)现已封存停用。
2、通用设备
本单位共有通用设备49件(不包括车辆),价值为29.31万元,无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备0件,价值为0万元,无单位价值在100万元以上的专用设备。