根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)《离石区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》(离财库[2020]1号)文件的要求,现将我单位2019年决算信息公开如下:

  一、部门概况 
  (一)基本职责 
  1、离石区水利局负责组织实施全区水利工程建设,水资源合理规划、农田水利基本建设、节水灌溉、防止水土流失、防汛抗旱等方面的工作的职能部门,又是水资源的合理开采利用,水土保持监督的执法单位,主要执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国渔业法》、《山西省河道管理条例》等相关法律规定。 
  2、负责保证全区水资源的合理开发利用,拟定全区水利战略规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案,组织编制重要流域和综合规划、防洪规划等重大水利规划。 
  3、负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。 
  4、负责全区水资源保护工作。 
  5、负责防治水旱灾害。 
  6、负责全区节约用水工作。 
  7、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导全区城区外和河湖及河口、河岸滩淤的至理和开发。 
  8、负责防治水域流失。 
  9、指导农村水利工作。 
  10、负责全区重大涉水违法案件的查处,协调水事纠纷,指导全区水政监察和水行政执法。 
  11、、开展水利科技工作。
  12、负责全区渔业、渔政、渔船检验工作。 
  13、配合区公安局,参与全区水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。 
  14、承办区人民政府交办的其他事项。 
  (二)机构设置 
  离石区水利局成立于1972年,属于政府组成部门的正科级建制的行政事业单位,内设办公室、人事股、财务股、总务股、农防办、水利站、水保站、规划室、渔政办、移民办、河道站、水资股、离石区水资源征费稽查队、水保监督站、审批大厅、农村饮水水质监测中心,供水管护中心等17个业务股室,下辖四个独立法人事业单位及吴城水库、千年水库、抗旱分队、打井队。 
  (三)编制及领导职数 
  离石区水利局经编办,人社部门核定,现有在职职工90人,其中局机关58人,下属单位32人,其中正科7人,中层干部12人。 
  (四)部门决算单位构成本部门决算仅包括本单位决算。 
  二、2019年主要工作完成情况 
  1.实施严格的水资源管理、水保监督工作。 
  2、完成了防汛抗旱工作。 
  3、完成区委、区政府交办的其他工作。 
  三、2019年收支决算情况 
  (一)收入决算 
  2019年财政拨款总收入 3944.54万元,2018年财政拨款总收入3630.72万元,2019年比2018年收入增加313.82万元。同比增加0.086%。增加变动原因是人员经费增加。其中:2019年一般公共预算收入3944.54万元, 2018年一般公共预算收入3630.72万元,2019年比2018年收入增加313.82万元。同比增加0.086%。增加变动原因是人员经费增加。2019年政府性基金预算收入39.27万元,2018年政府性基金预算收入149.42万元,2019年比2018年收入减少110.15万元。同比减少73.71%。上年结余结转2788.10万元;全年合计6771.92万元。 
  (二)支出决算  
  2019年财政拨款总支出决算5246.84万元,2018年财政拨款总支出决算2705.8万元,2019年比2018年支出决算增加2541.04万元,同比增加93%。增加原因是:支出包括对上年度基础设施的支出。 其中:一般公共预算财政拨款支出5246.84万元,年末结余结转5.15万元。
  2019年一般公共预算财政拨款支出按用途划分: 
  1.基本支出5246.84万元。主要是:工资福利支出644.99万元,对个人和家庭的补助支出128.96万元,商品服务支出72万元,资本性支出4400.89万元。 
  四、2019年“三公”经费决算 
  2019年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元,同比无增减。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年相比无增减变化;公务用车购置及运行维护费0万元,与上年相比无增减变化;公务接待费用支出决算0万元,与上年相比无增减变化。 
  五、2019年政府采购决算 
  2019年无政府采购,2018年政府采购年初预算5.44万元,实际支出5.44万元,与上年相比减少100%,减少原因是上级安排各基层站所的办公设备。 
  六、机关运行经费执行情况 
  2019年机关运行经费财政拨款年初预算20.32万元,实际支出72万元,2018年机关运行经费财政拨款实际支出165.62万元,比上年减少了93.62万元,同比减少0.56%,原因列支了以前年度办公经费。 
  七、其他说明 
  (一)重点项目预算的绩效目标 
  本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。 
  (二)国有资产占用情况 
  1.车辆情况:现有公车0辆,原价0万元。 
  2.通用设备:本单位共有通用设备104件(不包括车辆),价值为46.11万元,无单位价值在50万元以上的通用设备。 
  3.专用设备 
  本单位共有专用设备0件,价值为0万元,无单位价值在100万元以上的专用设备。