离石区行政审批服务中心2017年部门决算及“三公经费信息公开说明
根据《中华人民共和国预算法》和《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)《离石区财政局关于批复2017年部门决算的通知》(离财库(2018)3号文件的要求,现将我单位2017年部门决算信息公开如下:
一、部门概况
(一)基本职责
1、中心的主要职责是对驻厅的窗口单位工作人员进行培训、管理、考核,对审批或服务项目进行协调、督查,监督窗口工作人员的服务行为并受理投诉;组织开展中心效能对本级政府的行政事务进行公开、政务投诉和查处等工作。
2、窗口单位的主要职责是以行政审批为主,以其它便民服务为补充,根据《行政许可法》和部门法规办理国内外投资者申请生产性、经营性项目所需报经各行政主管机关审批、核发的各项批准文件、证照;办理城乡居民申领的有关证照及医保服务;协调进驻大厅各单位对重大事项和前置审批事项实行并联审批;负责窗口服务质量及工作人员工作业绩的监督、检查、考核等日常行政管理事项;受理社会公众、服务对象对审批部门或工作人员违反审批制度行为的投诉,并负责核实,按管理权限实施责任追究;以及其它本级政府委托或赋予的服务职责及交办的事项。
(二)机构设置
离石区行政审批服务中心成立于2002年9月,是集中办理区级政府权限范围内行政许可事项和服务项目的参照公务员管理的事业单位,由中心和窗口单位两部分组成。中心设立综合办公室、督查股、业务股和微机管理股4个股室,窗口单位由发改局、教体局、人社局、城建局、交警队等24个具有行政审批和服务职能的各部门驻厅组成,工作人员有132人。
(三) 编制及领导职数
离石区行政审批服务中心有编制6名,设正科级1名,副科级2名。实有人员3人,其中副科级1人。
(四)部门决算单位构成
本部门决算仅包括本单位决算。
二、2017年主要工作完成情况
(一) 规范行政审批行为,改进行政审批工作
1、继续深入推进行政审批“两集中、两到位”改革工作
2、认真做好审批事项的落实和承接工作
3、大力推进“互联网+政务服务”,加快政务服务“一张网”建设步伐
4、夯实投资项目在线审批监管平台
(二)强化监督管理,严肃工作纪律
1、建立领导亲自抓督查的机制
2、健全督查运行机制
(三)加强基层组织、基础工作、基本能力建设
1、切实加强基层组织建设
(1)推进“两学一做”
(2)发挥模范引领作用
(3)切实加强组织建设
2、梳理基础性工作
3、加强基本能力建设
(四)结合“两学一做”学习教育,大力开展“精准扶贫”工作。
三、2017年收支决算情况
(一)收入决算
2017年财政拨款总收入83.8万元,2016年财政拨款总收入100.4万元,2017年比2016年收入减少16.6万元。同比减少19.8%。减少变动原因是2016年支付大厅搬迁费用。其中:一般公共预算收入57.13万元, 2016年一般公共预算收入64.1万元,2017年比2016年收入减少6.97万元。同比减少12.2%。减少变动原因是2016年支付大厅搬迁费用;2017年政府性基金预算收入0万元,2016年政府性基金预算收入0万元,同比无增减变化。上年结余结转26.68万元;全年合计83.8万元。
(二)支出决算
2017年财政拨款总支出决算56.15万元,2016年财政拨款总支出决算82.8万元,2017年比2016年支出决算减少26.65万元,同比减少32.21%。变动原因是:2016年支付大厅搬迁费用;其中:一般公共预算财政拨款支出56.15万元,年末结余结转27.66万元。政府性基金预算拨款支出0万元,2016年政府性基金预算支出0万元,同比无增减变化。
2017年支出决算56.15万元,其中:一般公共预算支出56.15万元,年末结余27.66万元。
2017年一般公共预算拨款支出按用途划分:
1、基本支出56.15万元,主要是:工资福利支出39.59万元,商品和服务支出9.28万元,对个人家庭补助4.65万元,其他资本性支出2.64万元。
2、项目支出0万元。
3、其他支出0万元。
4、2017年政府性基金预算拨款支出按用途划分:
1、基本支出0万元。
2、项目支出0万元。
3、其他支出0万元。
四、“三公”经费决算
2017年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元。“三公”经费支出与上年相比没有增减。
五、政府采购安排情况
2017年政府采购年初预算0万元,实际支出0万元,同比无变化。
六、机关运行经费执行情况
2017年机关运行经费财政拨款年初预算11.92万元,实际支出11.92万元,比上年减少37.5万元,原因为支付以前年度网络运行及非税收入软件维护费增加。2016年支付大厅搬迁费用
七、其他说明
(一)重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
(二)国有资产占用情况
1、车辆情况
本单位没有公务用车。
2、通用设备
本单位共有通用设备329件(不包括车辆),价值为1255.4万元,无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备12件,价值为2.13万元,无单位价值在100万元以上的专用设备。