根据《中华人民共和国预算法》和《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)《离石区财政局关于批复2019年部门决算的通知》(离财库[2020]1号文件的要求,现将我单位2019年部门决算信息公开如下:
一、部门概况
(一)基本职责
1、贯彻执行国家和省、市、区有关行政审批的法律、法规和方针、政策;
2、负责中心政务服务运行管理职责,优化行政审批和公共服务标准化、流程再造和优化服务工作。
3、推进政务服务模式改革创新,优化行政审批制度改革相关工作。
4、负责进驻中心窗口及人员的日常管理,协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事,有序、高效运作,优质、廉洁服务。
5、负责制定行政审批服务相关管理制度;牵头组织有关部门(单位)对涉及需多个部门办理的审批项目进行联审、联办工作,统一协调派驻部门行政审批事项的办理。
6、负责受理对进驻审批中心窗口及其工作人员的投诉、举报,对违反法律、法规、规章或者效能建设管理规定的行为按管理权限实施责任追究和处理。
7、负责区行政服务中心办事大厅后勤保障、安全保卫、信息化建设和管理等工作
8、承办上级交办的其他事项。
(二)机构设置
离石区行政审批服务中心成立于2002年9月,是集中办理区级政府权限范围内行政许可事项和服务项目的参照公务员管理的事业单位,由中心和窗口单位两部分组成。中心设立综合办公室、督查股、业务股和微机管理股4个股室,窗口单位由发改局、教体局、人社局、城建局、交警队等14个具有行政审批和服务职能的各部门驻厅组成,工作人员有93人。
(三) 编制及领导职数
离石区行政审批服务中心有编制6名,设正科级1名,副科级2名。实有人员3人,其中副科级1人。
(四)部门决算单位构成
本部门决算仅包括本单位决算。
二、2019年主要工作完成情况
(一)优化行政审批改革,提高便民服务水平
1、梳理和精简行政审批事项
2、协调窗口压缩办理时限
3、严格执行“一口进出,集中审批,限时办结,全程服务”的运行机制
4、严格执行一次性告知等工作制度
5、在推进“放、管、服、效”改革的同时,大力推广互联网在政务服务方面的应用,实现部门专网与政务大厅政务服务网双网融合,让数据“多跑路”,让群众和企业“少跑腿”
6、“四级四同”录入情况:根据区委“政务服务事项‘四级四同’录入工作推进会”会议精神,中心高度重视,安排专人负责此项工作。
(二)改善基础设施,优化政务服务环境
1、为优化政务服务环境,中心在大厅设立咨询台1个,并安排专人值守,为群众提供集咨询、导办、查询、投诉为一体的零距离、
2、完成大厅搬迁工作
三、2019年收支决算情况
(一)收入决算
2019年财政拨款总收入358.62.万元,2019年财政拨款总收入332.96万元,上年结转结余25.66万元,2019年比2018年收入增加322.54万元。同比增加93.9%。增加变动原因是2019年支付大厅搬迁费用。其中:一般公共预算收入332.96万元, 2018年一般公共预算收入36.08万元,2019年比2018年收入增加296.88万元。同比增加72.8%。增加变动原因是2019年支付大厅搬迁费用;2019年政府性基金预算收入0万元,2018年政府性基金预算收入0万元,同比无增减变化。上年结余结转25.66万元;全年合计358.62万元。
(二)支出决算
2019年财政拨款总支出决算343.37万元,2018年财政拨款总支出决算37.73万元,2019年比2018年支出决算增加305.64万元,同比增加10.1%。变动原因是:2019年支付大厅搬迁费用;其中:一般公共预算财政拨款支出343.37万元,年末结余结转15.25万元。政府性基金预算拨款支出0万元,2016年政府性基金预算支出0万元,同比无增减变化。
2019年支出决算343.37万元,其中:一般公共预算支出343.37万元,年末结余15.25万元。
2019年一般公共预算拨款支出按用途划分:
1、基本支出343.37万元,主要是:工资福利支出44.61万元,商品和服务支出23.81万元,对个人家庭补助0万元,其他资本性支出274.95万元。
2、项目支出0万元。
3、其他支出0万元。
4、2019年政府性基金预算拨款支出按用途划分:
1、基本支出0万元。
2、项目支出0万元。
3、其他支出0万元。
四、“三公”经费决算
2019年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元。“三公”经费支出与上年相比没有增减。
五、政府采购安排情况
2019年政府采购年初预算0万元,实际支出0万元,同比无变化。
六、机关运行经费执行情况
2019年机关运行经费财政拨款年初预算6.8万元,实际支出6.8万元,比上年增加5.57万元,原因大厅运行费用增加。
七、其他说明
(一)重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
(二)国有资产占用情况
1、车辆情况
本单位没有公务用车。
2、通用设备
本单位共有通用设备328件(不包括车辆),价值为255.4万元,无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备12件,价值为2.13万元,无单位价值在100万元以上的专用设备。