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根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三 公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)文件的要求,坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,依法依规公开我单位2018年预算信息如下:
一、部门基本情况
(一)基本职责
1、完成国家统计调查任务,执行国家统计标准,贯彻全国统一的基本统计报表制度。
2、制定全区的统计工作规划和地方统计调查规划,领导和协调全区包括中央和地方单位的统计工作,检查监督统计法规的实施。
3、对全区国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督。
4、审查全区各部门的统计调查计划及其调查方案,管理全区各部门制发的统计调查表。
5、按照规定,检查、管理、公布、出版全区的基本统计资料,按区级人民政府决定,发表统计公报。
6、统一管理全区城市和农村社会经济抽样调查队。
7、组织指导全区各部门、各单位加强统计基础工作建设;加强统计教育、统计干部培训及统计科学研究工作。
(二)机构设置
离石区统计局是区政府组成部门,正科级行政单位。最初于1953年设立统计科,1958年并入计划委员会,1962年恢复统计科,1963年统计科改称统计局。“文化大革命”期间统计局被撤消,1975年恢复统计局,1996年更名为离石市统计局,2004年更名为离石区统计局。
离石区统计局下设五个股级行政科室:办公室、综合股、工业股、财贸股、农业股。
下属两个股级全额事业单位:城市抽样调查队、企业统计人员管理服务中心。
(三)编制及领导职数
区编办核定的编制有25个,行政9个,事业16个。领导职数为正科1名,副科3名。实有行政正科1名,副科3名,科员10名;事业人员11人。行政离休1人,退休12人。系独立核算的资产管理单位,执行行政财务会计制度且实行的是一级财务管理制度。
二、2018年度主要工作
1、进一步提高统计服务水平。在做好统计报表的基础上,深入企业、农村加大调研力度,分行业研究产业发展基础、现状、方向,努力提高统计服务水平,积极为区委、区政府提供决策依据。
2、按照上级统计部门的时间、节点要求,全力以赴抓好全国经济普查、劳动力调查、安全感调查等调查工作。
3、是全力完成好全年GDP、城乡居民收入、固定资产投资、社会消费品零售总额等主要指标的监测上报工作。
4、按照全国第四次经济普查安排,采取全面调查、抽样调查、行政记录和大数据相结合的方式搜集整理普查数据。加强法人单位和产业活动单位统计。全面客观反映我区境内第二产业和第三产业基本情况,特别是供给侧结构性改革进展情况,新兴产业发展情况和经济发展新动能,坚持依法普查,确保数据真实准确。
5、提升各专业统计人员的业务能力,进一步加强队伍建设和文化建设。研究制定整改措施,切实转变工作作风,提高工作效率,提升统计人员业务水平和素养,为下半年工作的顺利开展夯实基础。
6、加强统计执法力度。针对统计基础工作较差的单位、有迟报现象的单位、数据质量增速异常且存在问题的单位进行统计执法检查。重点检查这些单位的统计机构设置及统计人员配置情况;统计工作制度建立情况;统计原始凭证和统计台帐设置及保管情况;统计报表数据质量情况;统计报表上报情况;统计资料的管理、公布和保密情况;统计人员持证上岗情况;统计改革制度执行落实情况等,着力提高执法效率,从源头上保证数据质量。
7、做好区域经济运行监测。做好辖区内考核评价工作的数据搜集、审核及报送工作,并形成简要分析,特别要对与同期相比升降幅度超过10%、与主要经济数据趋势异常变化指标、缺项指标进行重点详细说明。
三、2018年预算情况
本预算包括区统计局本级预算及城市抽样调查队、企业统计人员管理服务中心的预算。
2018年财政拨款总收入330.572万元,其中:一般公共预算收入330.572万元,政府性基金预算收入0万元。
2018年财政拨款总支出330.572万元,其中:一般公共预算总支出330.572万元,政府性基金1、收入预算:
预算支出0万元。
2018年财政拨款总收入330.572万元,其中:一般公共预算收入330.572万元,2017年公共预算收入386.3993万元,比上年减少55.8273万元,同比减少14.45%,主要原因为严格控制商品与服务支出及“三公”经费的支出;2018年政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减。
2、支出预算:
2018年财政拨款总支出330.572万元,其中:一般公共预算支出330.572万元,2017年公共预算支出386.3993万元,比上年减少55.8273万元,同比减少14.45%,主要原因为严格控制商品与服务支出及“三公”经费的支出。2018年一般公共预算按支出用途划分:基本支出330.572万元,主要是:工资福利支出238.6867万元,商品服务支出31.4197万元,对个人和家庭的补助支出60.4656万元;2018年政府性基金预算支出0万元,与上年相比无增减。
四、2018年“三公”经费预算
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,其中:因公出国(境)费用本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务接待费本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。
五、政府采购安排情况
2018年政府采购0万元,全部为一般公共预算支出,其中:货物类0万元,服务类0万元。
六、机关运行经费安排情况
2018年安排机关运行经费财政拨款预算31.4197万元,较2017年93.93万元,减少62.5103万元,同比减少66.55%,原因是2018年预算减少经济普查经费。
七、其他说明
(一)重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
(二)国有资产占用情况
1、车辆情况
现有公车1辆,原价19.79万元,由于参加车改,车辆停用并已回收,待处理。
2、通用设备
本单位共有通用设备390件(不包括车辆),价值为65.45万元,无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备0件,价值为0万元,无单位价值在100万元以上的专用设备。