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吕梁市离石区道路运输管理所2019年部门决算及“三公”经费信息公开说明
发布:2020-10-28 10:24:00  来源:吕梁市离石区道路运输管理所 
  根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)、《离石区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》(离财库〔2020〕1号)文件的要求,现将我单位2019年部门决算信息公开如下:
  一、部门概况
  (一)基本职责
  1、贯彻执行国家及省、市有关道路运输管理的方针、政策、法规、规定,执行上级道路运输管理机构制定的有关规章、规范、标准和细则。
  2、依法实施辖区内道路旅客运输经营、普通货运经营、机动车维修经营、客货运站场经营、机动车驾驶员培训的行政许可、监督检查、行政处罚等。
  3、负责对本辖区政府公示的道路货物运输源头单位超限超载源头治理工作实施监督管理。
  4、具体负责道路运输管理机构统一制定的证、照、牌、单及票据的分发、回收、管理,建立各类台帐,做好各项基础工作,及时填送各类报表。
  5、负责本辖区的道路运输市场管理,维护道路运输市场秩序。对道路运输行业的商务活动、营运证照、经营范围、服务质量、运输秩序、运输行业的专业票据等,进行经常性的检查和监督,接受道路运输投诉、举报调解运输纠纷,处理违法违章行为。
  6、具体组织实施指令性的抢险、救灾、战备物资的运输。
  7、掌握和提供道路运输经济情况,为上级制定发展规划和综合平衡提供依据。
  8、负责对本辖区道路运输业的经营、生产和主要技术经济指标进行统计、上报,组织日常性运输市场调查,收集各种基本信息,开展咨询服务的市场预测。
  9、加强对运政执法人员政策、法规、业务的培训,同时对从事道路运输的从业人员的从业资格管理。
  (二)机构设置
  离石区道路运输管理所成立于1972年,是区交通运输局下属的自收自支股级事业单位,内设17个机构:办公室、财务室、政务大厅、行评办、票统室、法制办、维修办、监控中心、安全办、信息中心、后勤管理办、客运办、驾管办、稽查大队、治超办、货运办、驻站办。
  (三)编制及领导职数
  离石区道路运输管理所自收自支编制60人,在职职工59人;所长1名,副所长6名。
  (四)部门决算单位构成
  本部门决算包括本所2019年决算。
  二、2019年主要工作完成情况
  1、监督运输企业落实各项安全生产管理制度,要求客运企业做好客运驾驶员“五不两确保”承诺制度,危货运企业做好“五不承运、五不出车”规定,汽车客运站落实好“三不进站、六不出站”规定,确保道路运输安全。
  2、加大对道路运输市场秩序的整治力度,重点对辖区客、货运输车辆的违规行为及非法营运“黑车”的查处力度。    3、落实好党风廉政建设工作,加大对执法人员的培训力度,规范执法人员的执法行为,坚决杜绝“公路三乱”及“吃拿卡要”行为的发生。
  4、推进单位精神文明创建工作。
  三、2019年收支决算情况
  (一)收入决算
  2019年收入决算787.97万元,其中:一般公共预算收入787.97万元,其中:一般公共预算收入787.97万元,上年结余结转13.2万元,全年合计801.17万元。比2018年收入决算减少310.54万元,同比减少28.27%,主要减少原因为2018年有收购农村客运公交车款。政府性基金预算收入0万元,2019年政府性基金预算收入0万元,同比无增减变化。
  (二)支出决算
  2019年支出决算754.22万元,其中:财政拨款总支出754.22万元,年末结余46.95万元。2018年财政拨款总支出决算1094.47万元,2019年比2018年支出决算减少340.25万元,同比减少31.08%,主要原因2018年支付农村客运车收购补贴款。
  2019年一般公共预算拨款支出按用途划分:
  1、基本支出428.11万元,主要是:工资福利支出361.92万元,商品和服务支出63.11万元,对个人家庭补助3.08万元。
  2、项目支出326.11万元,主要是:工资福利支出145.91万元,商品和服务支出0万元,对个人家庭补助0万元,对企事业单位的补贴180.2万元。
  3、其他支出0万元。
  2019年政府性基金预算拨款支出按用途划分:
  1、基本支出0万元。
  2、项目支出0万元。
  3、其他支出0万元。
  四、2019年“三公”经费决算
  2019年一般公共预算执行“三公”经费决算15.92万元,同比减少0.05万元,同比减少0.31%,主要原因车辆老旧部分车辆停运。其中公务接待费支出0万元,同比无变动;公务用车购置及运行维护费15.92万元,同比减少0.05万元,因车辆老旧部分车辆停运;因公出国(出境)费支出0万元,同比无变动。
  五、2019年政府釆购决算
  2019年政府釆购年初预算0万元,实际支出0万元,与上年相比无增减。
  六、机关运行经费执行情况
  2019年机关运行经费财政拨款年初预算0万元,实际支出0万元,与上年相比无增减。
  七、其他说明
  (一)重点项目预算的绩效目标
  本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
  (二)国有资产占用情况
  1、土地、房屋及构建物
  现有办公楼及其构建物价值1533.1万元。
  2、通用设备
  本单位共有通用设备273件(包括11辆车),价值291.9万元,无单位价值在50万元以上的通用设备。
  3、专用设备
  本单位共有专用设备41件,价值为14.07万元,无单位价值在100万元以上的专用设备。
  4、图书、档案
  本单位共有图书档案1360件,价值为6.7万元。
  5、家具、用具、装具
  本单位家具、用具、装具1017件,价值55.36万元。